发布时间:2017-06-12 09:17 我要投稿
为进一步加强局属单位的财务管理,发现问题,及时纠正,促进各局属事业单位财务管理的制度化和规范化,确保财务管理规范、资金安全运行,近期县民政局纪检组、监察室和财务审计股组成检查组对局属4个单位2013年以来的财务账目和资金使用情况进行了专项检查。
为确保检查工作取得实效,检查采取单位自查和重点检查相结合、查看制度与执行相结合、查找问题与完善制度相结合的办法。检查的重点内容包括:单位内部财务管理制度是否建立健全、是否严格执行“收支两条线”规定、各项支出是否严格执行国有财经法规和内部财务管理制度、支出票据是否符合财经纪律及单位开户资料情况和国有资产管理使用情况等。
通过专项检查,认真查找局属4个单位在资金管理和财务管理上存在的问题,对发现的问题及时指导予以纠正和完善,并下发整改通知书限期整改,促进各局属单位建立健全严格的财务管理制度,保证民政资金的合理有效使用,全面提高财务管理水平。
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